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集团公司召开财务审计工作会议

来源:新南北集团    更新日期:2014-12-24

    随着集团公司规模的日益壮大,所属公司数量逐年增多,合并财表做为一项能够反映集团整体财务状况、经营成果和现金流量的财务报表,其重要性日趋凸显。尤其2014年以来,财政部就企业会计准则的增订与修订,使得企业中个别报表与合并报表层面的会计处理差异越来越大,合并财务报表对于大多数财务会计人员而言都是一项较为艰巨的工作。据悉,合并报表除了相关会计处理本身难度较大以外,必须与所属公司财务人员的配合协作也是一项挑战,因此,集团公司全体财务人员都迫切需要培训学习及操作这方面的内容知识。12月17日,集团公司组织财务部、审计部、资金计划部等全体人员及所属公司财务工作人员共26人,召开财务审计工作会议,并集中开展为期2天的专题培训。
    首先,会议由集团公司总会计师李宝璞讲解了会计基础规范知识。她根据《中华人民共和国会计法》里的相关重点章节进行精细的解读及心得体会,然后要求在座的所有人员在票据审核当中做到“合法、真实、正确、及时、完整”等这十个字的内含。
    随后,集团副总会计师兼审计部总经理王启明讲解内部审计准则,并详细讲解了在日常审计工作中发现的十大方面问题的剖析。他的讲解系统、透切,注重实用性,旨在促进企业规范核算、提高管理水平;促进组织完善治理结构、有效防范各类风险;为企业增加价值、为实现企业预期战略目标服务。
    接下来,集团公司总裁助理、财务部总经理黄淑鸣详细讲解了合并报表中的具体财务会计核算规范,统一财务会计政策及核算方法,为实际合并报表操作打下了坚实的理论基础知识。最后,金蝶软件合并报表模块管理负责人钱丹洁经理讲解合并报表的勾稽关系及操作演示,然后由与会的各位财务人员对各自所属公司的合并报表进行实际操作,最终在全体财务人员的努力下,集团公司的第一张合并报表编制成功。
    此次专题培训,使每位财务人员熟悉了合并报表的理论知识和操作流程,为今后每月的合并报表编制工作打下坚实基础,也为领导层提供财务信息创造了更便捷的通道。

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